ST洲际出台一系列内控管理制度

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ST洲际出台一系列内控管理制度 第1张

上证报中国证券网讯为提升公司决策的专业性与质量,推进公司治理结构逐步优化,7月31日晚间,ST洲际发布一系列公告,对内控治理出台了一系列制度及方案,包括《关联交易管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《重大项目激励方案》《关联方名单动态管理与更新制度》等。

  资料显示,2026年4月21日,海南证监局下发责令改正决定书,查实公司未披露海南青玉能源等关联关系、未披露关联交易、存在关联方非经营性资金占用,公司被记入诚信档案、要求限期整改。2026年5月29日,上交所下发年报监管问询函,聚焦非标意见、关联交易、资金占用、内控缺陷。2026年7月5日,公司正式回复上交所问询函,详细披露全部隐匿关联交易明细、资金流向、整改方案。

  公司在回复上交所问询函时表示,公司建立专项跟踪机制,持续对接控股股东、管辖法院及司法机关,动态跟进破产审查、股权处置等重大进展,持续督促控股股东补充完整财务、涉诉资料。后续,将严格按照监管规则,及时披露事项变动情况,充分保障投资者知情权。此外,由公司审计委员会牵头,定期核查公司与控股股东及其关联方的资金往来、关联交易情况,严控非必要关联交易,坚决杜绝资金占用、违规担保等违规情形。独立董事持续开展专项监督,筑牢风险防火墙,严防外部风险向上市公司传导。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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